ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 16.03.2018/49
від 16.03.2018 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 22.12.2017 року № 101
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
1. Внести до рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» наступні зміни:
1.1.Внести зміни в доходну частину міського бюджету, а саме:
Доходну частину загального фонду міського бюджету збільшено на 1616,8 тис. грн., у тому числі:
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1365,1 тис. грн.;
- КБКД 41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» на суму 42,95 тис. грн.
- КБКД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 208,8 тис. грн.
2. Викласти пункти 1,2,4,5,7 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 168446,8 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 163426,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету – 5020,4 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 1619,4 тис. грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 169458,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 138308,1 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету – 31150,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 27724,0 тис. грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 25984,8 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 25984,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 138308,1 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 31150,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 27724,0 тис. грн. (додаток 3).
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5; 5,1 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 41373,6 тис. грн. (додаток 7).»
3. Затвердити перелік статей витрат по «Благоустрою міст, сіл, селищ» (додаток 8).
4. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,5.1,6,7,8 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
5. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
У К Р А Ї Н А Проект
Тростянецька міська рада
сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 16.03.2018 року
м. Тростянець № _____
Про внесення змін до рішення
2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради
від 22.12.2017 року № 101
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України,
міська рада вирішила:
1. Внести до рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання)
Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» наступні зміни:
1.1.Внести зміни в доходну частину міського бюджету, а саме:
Доходну частину загального фонду міського бюджету збільшено на 1616,8 тис. грн., у тому числі:
- КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1365,1 тис. грн.;
- КБКД 41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» на суму 42,95 тис. грн.
- КБКД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 208,8 тис. грн.
2. Викласти пункти 1,2,4,5,7 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» у новій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 168446,8 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 163426,4 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету – 5020,4 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 1619,4 тис. грн. (додаток 1);
- видатки міського бюджету у сумі 169458,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 138308,1 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету – 31150,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 27724,0 тис. грн. (додаток 3);
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 25984,8 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 25984,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 138308,1 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету – 31150,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 27724,0 тис. грн. (додаток 3).
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5; 5,1 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на суму – 41373,6 тис. грн. (додаток 7).»
3. Затвердити перелік статей витрат по «Благоустрою міст, сіл, селищ» (додаток 8).
4. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,5.1,6,7,8 рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 22.12.2017 року № 101«Про міський бюджет на 2018 рік» виклавши їх у новій редакції згідно з відповідними додатками.
5. Дане рішення направити начальнику фінансового управління Тростянецької міської ради, заступникам міського голови, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату міської ради, УДКСУ у Тростянецькому районі Сумської області.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Бову Ю.А.
Міський голова Ю.А. Бова
Додаток 1 | |||||||||||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 16.03.2018 року | |||||||||||||
Д о х о д и м і с ь к о г о б ю д ж е т у н а 2 0 18 рік | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | затверджено | зміни | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | Всього | в т. ч. бюджет розвитку | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 96 569 451 | 96 479 451 | 90 000 | 96 569 451 | 96 479 451 | 90 000 | ||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 66 121 373 | 66 121 373 | 66 121 373 | 66 121 373 | ||||||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 65 894 263 | 65 894 263 | 65 894 263 | 65 894 263 | ||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 63 523 290 | 63 523 290 | 63 523 290 | 63 523 290 | ||||||||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1 036 089 | 1 036 089 | 1 036 089 | 1 036 089 | ||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 620 229 | 620 229 | 620 229 | 620 229 | ||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 449 055 | 449 055 | 449 055 | 449 055 | ||||||||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 265 600 | 265 600 | 265 600 | 265 600 | ||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 227 110 | 227 110 | 227 110 | 227 110 | ||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 227 110 | 227 110 | 227 110 | 227 110 | ||||||||
13000000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 450 859 | 450 859 | 450 859 | 450 859 | ||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 447 494 | 447 494 | 447 494 | 447 494 | ||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 447 494 | 447 494 | 447 494 | 447 494 | ||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||||||||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | ||||||||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
14021900 | Пальне | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
14031900 | Пальне | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
18000000 | Місцеві податки і збори | 23 907 219 | 23 907 219 | 23 907 219 | 23 907 219 | ||||||||
18010000 | Податок на майно | 13 195 846 | 13 195 846 | 13 195 846 | 13 195 846 | ||||||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 13 919 | 13 919 | 13 919 | 13 919 | ||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів житлової нерухомості | 33 008 | 33 008 | 33 008 | 33 008 | ||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 187 709 | 187 709 | 187 709 | 187 709 | ||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості | 279 810 | 279 810 | 279 810 | 279 810 | ||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 162 869 | 2 162 869 | 2 162 869 | 2 162 869 | ||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8 831 772 | 8 831 772 | 8 831 772 | 8 831 772 | ||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 416 680 | 416 680 | 416 680 | 416 680 | ||||||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 235 579 | 1 235 579 | 1 235 579 | 1 235 579 | ||||||||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | ||||||||
18030000 | Туристичний збір | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||||||||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||||||||
18050000 | Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 10 709 274 | 10 709 274 | 10 709 274 | 10 709 274 | ||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 978 415 | 978 415 | 978 415 | 978 415 | ||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 309 859 | 9 309 859 | 9 309 859 | 9 309 859 | ||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 421 000 | 421 000 | 421 000 | 421 000 | ||||||||
19010000 | Екологічний податок | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||||||||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 4 628 084 | 1 297 684 | 3 330 400 | 19 400 | 4 628 084 | 1 297 684 | 3 330 400 | 19 400 | ||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 13 864 | 13 864 | 13 864 | 13 864 | ||||||||
21080000 | Інші надходження | 13 864 | 13 864 | 13 864 | 13 864 | ||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 13 864 | 13 864 | 13 864 | 13 864 | ||||||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | ||||||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 267 820 | 1 267 820 | 1 267 820 | 1 267 820 | ||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 188 020 | 1 188 020 | 1 188 020 | 1 188 020 | ||||||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | ||||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 673 538 | 673 538 | 673 538 | 673 538 | ||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 514 482 | 514 482 | 514 482 | 514 482 | ||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 589 | 10 589 | 10 589 | 10 589 | ||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 589 | 10 589 | 10 589 | 10 589 | ||||||||
22090000 | Державне мито | 69 211 | 69 211 | 69 211 | 69 211 | ||||||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 64 858 | 64 858 | 64 858 | 64 858 | ||||||||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 4 353 | 4 353 | 4 353 | 4 353 | ||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 45 400 | 16 000 | 29 400 | 19 400 | 45 400 | 16 000 | 29 400 | 19 400 | ||||
24060000 | Інші надходження | 26 000 | 16 000 | 10 000 | 26 000 | 16 000 | 10 000 | ||||||
24060300 | Інші надходження | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||||
24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | ||||||||||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | ||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | ||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | 3 301 000 | ||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 280 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | ||||||||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 413 000 | 13 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 413 000 | 13 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
33010000 | Кошти від продажу землі | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | ||||||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||||||
31030000 | Кошти від відчудженя майна, що перебуває в комунальній власності | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
Разом доходів | 102 610 535 | 97 790 135 | 4 820 400 | 1 419 400 | 102 610 535 | 97 790 135 | 4 820 400 | 1 419 400 | |||||
40000000 | Офіційні трасферти | 64 219 440 | 64 019 440 | 200 000 | 200 000 | 1 616 824 | 1 616 824 | 65 836 264 | 65 636 264 | 200 000 | 200 000 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 64 219 440 | 64 019 440 | 200 000 | 200 000 | 1 616 824 | 1 616 824 | 65 836 264 | 65 636 264 | 200 000 | 200 000 | ||
41020000 | Дотації | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | ||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | 5 165 140 | ||||||||
41030000 | Субвенції | 59 054 300 | 58 854 300 | 200 000 | 200 000 | 1 616 824 | 1 616 824 | 60 671 124 | 60 471 124 | 200 000 | 200 000 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29 025 400 | 29 025 400 | 29 025 400 | 29 025 400 | ||||||||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 679 200 | 16 679 200 | 16 679 200 | 16 679 200 | ||||||||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 208 800 | 208 800 | ||||||||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 9 323 800 | 9 323 800 | 9 323 800 | 9 323 800 | ||||||||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 741 000 | 741 000 | 741 000 | 741 000 | ||||||||
41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 44 571 | 44 571 | 42 951 | 42 951 | 87 522 | 87 522 | ||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 240 329 | 3 040 329 | 200 000 | 200 000 | 1 365 073 | 1 365 073 | 4 605 402 | 4 405 402 | 200 000 | 200 000 | ||
Всього доходів: | 166 829 975 | 161 809 575 | 5 020 400 | 1 619 400 | 1 616 824 | 1 616 824 | 168 446 799 | 163 426 399 | 5 020 400 | 1 619 400 | |||
Секретар ради ______________ Н.А. Ковальова |
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення Тростянецької міської ради | |||||||||||||
№ від 16.03.2018 року | |||||||||||||
Джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | затверджено | внесено змін (+,-) | затверджено з урахуванням змін | |||||||||
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||
Загальне фінансування | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
208100 | На початок періоду | 1 011 429,00 | 866 557,00 | 144 872,00 | 119 822,00 | 0,00 | 1 011 429,00 | 866 557,00 | 144 872,00 | 119 822,00 | |||
208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
Всього за типом кредитора | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
602100 | На початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 26 326 015,00 | 0,00 | 341 200,00 | -341 200,00 | -341 200,00 | 0,00 | -25 984 815,00 | 25 984 815,00 | 25 984 815,00 |
Секретар ради ________________ Н.А. Ковальова |
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ від 16.03.2018 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатків міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн.) | (грн.) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВ КМБ/ТКВКБМС | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | затверджено | внесено зміни | затверджено з урахування змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них: | видатки розвитку | з них: | |||||||||||||||||||||||||
Всього | Всього | видатки споживання | Всього | Всього | видатки споживання | Всього | Всього | видатки споживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджету розвитку | з них: | |||||||||||||||||||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Міська рада | 61 830 943 | 61 830 943 | 6 368 465 | 872 950 | 0 | 28 191 387 | 1 646 050 | 0 | 0 | 26 545 337 | 26 545 337 | 25 006 115 | 90 022 330 | 1 605 331 | 1 605 331 | 31 000 | 0 | 0 | -925 000 | 0 | 0 | 0 | -925 000 | -925 000 | -925 000 | 680 331 | 63 436 274 | 63 436 274 | 6 399 465 | 872 950 | 0 | 27 266 387 | 1 646 050 | 0 | 0 | 25 620 337 | 25 620 337 | 24 081 115 | 90 702 661 | ||
0110000 | Міська рада | 61 830 943 | 61 830 943 | 6 368 465 | 872 950 | 0 | 28 191 387 | 1 646 050 | 0 | 0 | 26 545 337 | 26 545 337 | 25 006 115 | 90 022 330 | 1 605 331 | 1 605 331 | 31 000 | 0 | 0 | -925 000 | 0 | 0 | 0 | -925 000 | -925 000 | -925 000 | 680 331 | 63 436 274 | 63 436 274 | 6 399 465 | 872 950 | 0 | 27 266 387 | 1 646 050 | 0 | 0 | 25 620 337 | 25 620 337 | 24 081 115 | 90 702 661 | ||
0110150 | О150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 875 584 | 6 875 584 | 4 580 000 | 179 550 | 830 046 | 21 000 | 809 046 | 809 046 | 809 046 | 7 705 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 875 584 | 6 875 584 | 4 580 000 | 179 550 | 0 | 830 046 | 21 000 | 0 | 0 | 809 046 | 809 046 | 809 046 | 7 705 630 | |||||||||||
0110180 | О180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 267 938 | 267 938 | 88 465 | 52 320 | 0 | 0 | 267 938 | 42 951 | 42 951 | 31 000 | 0 | 0 | 42 951 | 310 889 | 310 889 | 119 465 | 52 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 889 | |||||||||||||
1000 | Освіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | ||
0111160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | |
0111163 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | |||||||||||||||
2000 | Охорона здоров‘я | 36 949 421 | 36 949 421 | 0 | 0 | 0 | 3 155 682 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 655 682 | 1 655 682 | 1 655 682 | 40 105 103 | 1 067 863 | 1 067 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 863 | 38 017 284 | 38 017 284 | 0 | 0 | 0 | 3 155 682 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 655 682 | 1 655 682 | 1 655 682 | 41 172 966 | ||
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 30 010 086 | 30 010 086 | 3 032 182 | 1 500 000 | 1 532 182 | 1 532 182 | 1 532 182 | 33 042 268 | 962 000 | 962 000 | 0 | 0 | 0 | 962 000 | 30 972 086 | 30 972 086 | 0 | 0 | 0 | 3 032 182 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 532 182 | 1 532 182 | 1 532 182 | 34 004 268 | ||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 21 642 300 | 21 642 300 | 0 | 0 | 21 642 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 642 300 | 21 642 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 642 300 | ||||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 3 610 000 | 3 610 000 | 0 | 0 | 3 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 000 | 3 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 000 | ||||||||||||||||||||
0112110 | 2112 | Первинна медична допомога населенню | 5 706 318 | 5 706 318 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 5 829 818 | 190 380 | 190 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 380 | 5 896 698 | 5 896 698 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 6 020 198 | |
0112112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 826 800 | 826 800 | 0 | 0 | 826 800 | 320 900 | 320 900 | 0 | 0 | 320 900 | 1 147 700 | 1 147 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 700 | ||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 528 100 | 528 100 | 0 | 0 | 528 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 100 | 528 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 100 | ||||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 500 | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 500 | ||||||||||||||||||||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 4 879 518 | 4 879 518 | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 5 003 018 | -130 520 | -130 520 | 0 | 0 | 0 | -130 520 | 4 748 998 | 4 748 998 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 0 | 0 | 0 | 123 500 | 123 500 | 123 500 | 4 872 498 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 3 505 100 | 3 505 100 | 0 | 0 | 3 505 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 505 100 | 3 505 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 505 100 | ||||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 155 500 | 155 500 | 0 | 0 | 155 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 500 | 155 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 500 | ||||||||||||||||||||
0112140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 1 148 500 | 1 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 500 | 1 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 500 | |
0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 407 500 | 407 500 | 0 | 0 | 407 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 500 | 407 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 500 | |||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 327 500 | 327 500 | 0 | 0 | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 500 | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 500 | ||||||||||||||||||||
0112146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 741 000 | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 000 | 741 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 000 | |||||||||||||||||
0112150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 84 517 | 84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 517 | -84 517 | -84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 84 517 | 84 517 | 0 | 84 517 | -84 517 | -84 517 | -84 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | 2 960 000 | 2 960 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 000 | ||
0113030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||
0113100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | |
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 470 000 | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | |||||||||||||||
0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | |
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 0 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | |||||||||||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 12 695 500 | 12 695 500 | 0 | 600 000 | 0 | 3 395 902 | 0 | 0 | 0 | 3 395 902 | 3 395 902 | 3 395 902 | 16 091 402 | 410 000 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 13 105 500 | 13 105 500 | 0 | 600 000 | 0 | 3 395 902 | 0 | 0 | 0 | 3 395 902 | 3 395 902 | 3 395 902 | 16 501 402 | ||
0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 763 572 | 0 | 0 | 0 | 1 763 572 | 1 763 572 | 1 763 572 | 1 883 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 763 572 | 0 | 0 | 0 | 1 763 572 | 1 763 572 | 1 763 572 | 1 883 572 | |
0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0 | 1 533 572 | 1 533 572 | 1 533 572 | 1 533 572 | 1 533 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 572 | 0 | 0 | 0 | 1 533 572 | 1 533 572 | 1 533 572 | 1 533 572 | |||||||||||||||
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 120 000 | 120 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 350 000 | ||||||||||||||
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 511 200 | 511 200 | 0 | 0 | 511 200 | -90 000 | -90 000 | 0 | 0 | -90 000 | 421 200 | 421 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 200 | ||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 12 014 300 | 12 014 300 | 600 000 | 1 632 330 | 1 632 330 | 1 632 330 | 1 632 330 | 13 646 630 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 12 514 300 | 12 514 300 | 0 | 600 000 | 0 | 1 632 330 | 0 | 0 | 0 | 1 632 330 | 1 632 330 | 1 632 330 | 14 146 630 | ||||||||||||
0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | ||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | |||||||||||||||||
7200 | Газове господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
0117220 | 7220 | 0432 | Газифікація населених пунктів | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 468 500 | 468 500 | 0 | 0 | 0 | 10 966 370 | 0 | 0 | 0 | 10 966 370 | 10 966 370 | 9 453 861 | 11 434 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | 468 500 | 468 500 | 0 | 0 | 0 | 10 766 370 | 0 | 0 | 0 | 10 766 370 | 10 766 370 | 9 253 861 | 11 234 870 | ||
0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0 | 2 156 109 | 2 156 109 | 2 156 109 | 2 043 000 | 2 156 109 | 0 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | -256 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 109 | 0 | 0 | 0 | 1 900 109 | 1 900 109 | 1 787 000 | 1 900 109 | ||||||||||||||
0117320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 136 | 0 | 0 | 0 | 5 603 136 | 5 603 136 | 5 603 136 | 5 603 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 659 136 | 0 | 0 | 0 | 5 659 136 | 5 659 136 | 5 659 136 | 5 659 136 | |
0117324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0 | 893 136 | 893 136 | 893 136 | 893 136 | 893 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 136 | 0 | 0 | 0 | 893 136 | 893 136 | 893 136 | 893 136 | |||||||||||||||
0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 710 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 766 000 | 0 | 0 | 0 | 4 766 000 | 4 766 000 | 4 766 000 | 4 766 000 | ||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0 | 2 790 125 | 2 790 125 | 2 790 125 | 1 390 725 | 2 790 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 790 125 | 0 | 0 | 0 | 2 790 125 | 2 790 125 | 1 390 725 | 2 790 125 | ||||||||||||||||
0117340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |||||||||||||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 398 500 | 398 500 | 0 | 0 | 398 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 500 | 398 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 500 | |||||||||||||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 000 | 0 | 0 | 0 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 417 000 | |||||||||||||||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 080 | 0 | 0 | 0 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 690 930 | 0 | 0 | 0 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | ||
0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 080 | 0 | 0 | 0 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 690 930 | 0 | 0 | 0 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 1 995 080 | 0 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | -1 690 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 0 | 0 | 0 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | 304 150 | ||||||||||||||
7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 451 000 | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 7 173 257 | 0 | 0 | 0 | 7 173 257 | 7 173 257 | 7 146 544 | 7 624 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 265 930 | 0 | 0 | 0 | 1 265 930 | 1 265 930 | 1 265 930 | 1 265 930 | 451 000 | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 8 439 187 | 0 | 0 | 0 | 8 439 187 | 8 439 187 | 8 412 474 | 8 890 187 | ||
0117640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | |||||||||||||||||
0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0 | 26 713 | 26 713 | 26 713 | 26 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 713 | 0 | 0 | 0 | 26 713 | 26 713 | 0 | 26 713 | |||||||||||||||||
0117670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0 | 7 146 544 | 7 146 544 | 7 146 544 | 7 146 544 | 7 146 544 | 0 | 1 265 930 | 1 265 930 | 1 265 930 | 1 265 930 | 1 265 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 412 474 | 0 | 0 | 0 | 8 412 474 | 8 412 474 | 8 412 474 | 8 412 474 | ||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | |||||||||||||||||
0117690 | 7690 | Інша економічна діяльність | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||||||||||||||||
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 310 000 | 310 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | ||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 310 000 | 310 000 | 230 000 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | ||||||||||||||||
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | ||
0118310 | 8310 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | |
0118312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 | ||||||||||||||||||
8400 | Засоби масової інформації | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | ||
0118410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |||||||||||||||||
0600000 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 60 938 877 | 60 938 877 | 38 930 890 | 6 564 375 | 0 | 2 138 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 638 000 | 638 000 | 438 000 | 63 076 877 | 312 693 | 312 693 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 521 493 | 61 251 570 | 61 251 570 | 38 930 890 | 6 564 375 | 0 | 2 346 800 | 1 500 000 | 0 | 0 | 846 800 | 846 800 | 646 800 | 63 598 370 | ||
0610000 | Відділ освіти Тростянецької міської ради | 60 938 877 | 60 938 877 | 38 930 890 | 6 564 375 | 0 | 2 138 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 638 000 | 638 000 | 438 000 | 63 076 877 | 312 693 | 312 693 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 521 493 | 61 251 570 | 61 251 570 | 38 930 890 | 6 564 375 | 0 | 2 346 800 | 1 500 000 | 0 | 0 | 846 800 | 846 800 | 646 800 | 63 598 370 | ||
0610160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 591 740 | 591 740 | 302 200 | 207 850 | 0 | 0 | 591 740 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 691 740 | 691 740 | 302 200 | 207 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 740 | ||||||||||||||
1000 | Освіта | 59 107 387 | 59 107 387 | 37 874 690 | 6 228 325 | 0 | 2 138 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 638 000 | 638 000 | 438 000 | 61 245 387 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 308 800 | 59 207 387 | 59 207 387 | 37 874 690 | 6 228 325 | 0 | 2 346 800 | 1 500 000 | 0 | 0 | 846 800 | 846 800 | 646 800 | 61 554 187 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 13 514 200 | 13 514 200 | 6 720 000 | 2 405 900 | 1 038 000 | 1 000 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 14 552 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 514 200 | 13 514 200 | 6 720 000 | 2 405 900 | 0 | 1 038 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 14 552 200 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 40 561 690 | 40 561 690 | 27 624 590 | 3 474 390 | 900 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 41 461 690 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 40 561 690 | 40 561 690 | 27 624 590 | 3 474 390 | 0 | 1 108 800 | 500 000 | 0 | 0 | 608 800 | 608 800 | 608 800 | 41 670 490 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 29 025 400 | 29 025 400 | 23 624 590 | 0 | 0 | 29 025 400 | 0 | -88 590 | 0 | 0 | 0 | 29 025 400 | 29 025 400 | 23 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 025 400 | ||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 1 275 140 | 1 275 140 | 1 040 930 | 0 | 0 | 1 275 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 140 | 1 275 140 | 1 040 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 140 | |||||||||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 256 782 | 3 256 782 | 2 246 000 | 331 600 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 3 456 782 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 3 356 782 | 3 356 782 | 2 246 000 | 331 600 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 3 556 782 | |||||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 759 620 | 759 620 | 600 000 | 0 | 0 | 759 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 620 | 759 620 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 620 | ||||||||||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1 015 095 | 1 015 095 | 684 100 | 16 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 095 | 1 015 095 | 684 100 | 16 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 095 | |
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 015 095 | 1 015 095 | 684 100 | 16 435 | 0 | 0 | 1 015 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 095 | 1 015 095 | 684 100 | 16 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 095 | |||||||||||||||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 693 | 112 693 | 0 | 0 | 0 | 112 693 | 112 693 | 112 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 693 | |||||||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 239 750 | 1 239 750 | 754 000 | 128 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 750 | 1 239 750 | 754 000 | 128 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 750 | |
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 239 750 | 1 239 750 | 754 000 | 128 200 | 0 | 0 | 1 239 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 750 | 1 239 750 | 754 000 | 128 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 750 | |||||||||||||||
1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | 11 193 160 | 11 193 160 | 5 526 645 | 1 027 280 | 0 | 952 700 | 280 000 | 81 500 | 0 | 672 700 | 672 700 | 672 700 | 12 145 860 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 415 000 | 11 233 160 | 11 233 160 | 5 526 645 | 1 027 280 | 0 | 1 327 700 | 280 000 | 81 500 | 0 | 1 047 700 | 1 047 700 | 1 047 700 | 12 560 860 | ||
1010000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької міської ради | 11 193 160 | 11 193 160 | 5 526 645 | 1 027 280 | 0 | 952 700 | 280 000 | 81 500 | 0 | 672 700 | 672 700 | 672 700 | 12 145 860 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 415 000 | 11 233 160 | 11 233 160 | 5 526 645 | 1 027 280 | 0 | 1 327 700 | 280 000 | 81 500 | 0 | 1 047 700 | 1 047 700 | 1 047 700 | 12 560 860 | ||
1010160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 443 960 | 443 960 | 243 000 | 25 500 | 610 500 | 610 500 | 610 500 | 610 500 | 1 054 460 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 443 960 | 443 960 | 243 000 | 25 500 | 0 | 710 500 | 0 | 0 | 0 | 710 500 | 710 500 | 710 500 | 1 154 460 | |||||||||||
4000 | Культура i мистецтво | 5 832 645 | 5 832 645 | 2 232 595 | 534 670 | 0 | 190 500 | 180 000 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 6 023 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 832 645 | 5 832 645 | 2 232 595 | 534 670 | 0 | 190 500 | 180 000 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 6 023 145 | ||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 654 695 | 1 654 695 | 777 135 | 165 050 | 0 | 0 | 1 654 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654 695 | 1 654 695 | 777 135 | 165 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654 695 | |||||||||||||||
1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 380 800 | 380 800 | 280 000 | 33 200 | 30 000 | 30 000 | 0 | 410 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 800 | 380 800 | 280 000 | 33 200 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 800 | ||||||||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 223 210 | 2 223 210 | 885 460 | 336 420 | 150 000 | 150 000 | 0 | 2 373 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 210 | 2 223 210 | 885 460 | 336 420 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 373 210 | ||||||||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 573 940 | 1 573 940 | 290 000 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 1 584 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 940 | 1 573 940 | 290 000 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 1 584 440 | |
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 513 940 | 513 940 | 290 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 524 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 940 | 513 940 | 290 000 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 524 440 | |||||||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | |||||||||||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 2 073 055 | 2 073 055 | 1 480 000 | 167 110 | 100 000 | 100 000 | 81 500 | 0 | 2 173 055 | 0 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 2 073 055 | 2 073 055 | 1 480 000 | 167 110 | 0 | 375 000 | 100 000 | 81 500 | 0 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 2 448 055 | |||||||||||
1015060 | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 2 843 500 | 2 843 500 | 1 571 050 | 300 000 | 0 | 51 700 | 0 | 0 | 0 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 2 895 200 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 2 883 500 | 2 883 500 | 1 571 050 | 300 000 | 0 | 51 700 | 0 | 0 | 0 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 2 935 200 | |
1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 2 843 500 | 2 843 500 | 1 571 050 | 300 000 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 2 895 200 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 2 883 500 | 2 883 500 | 1 571 050 | 300 000 | 0 | 51 700 | 0 | 0 | 0 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 2 935 200 | |||||||||||
3700000 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 2 387 137 | 2 387 137 | 396 000 | 25 300 | 0 | 209 200 | 0 | 0 | 0 | 209 200 | 209 200 | 209 200 | 2 596 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 137 | 2 387 137 | 396 000 | 25 300 | 0 | 209 200 | 0 | 0 | 0 | 209 200 | 209 200 | 209 200 | 2 596 337 | ||
3710000 | Фінансове управління Тростянецької міської ради | 2 387 137 | 2 387 137 | 396 000 | 25 300 | 0 | 209 200 | 0 | 0 | 0 | 209 200 | 209 200 | 209 200 | 2 596 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 137 | 2 387 137 | 396 000 | 25 300 | 0 | 209 200 | 0 | 0 | 0 | 209 200 | 209 200 | 209 200 | 2 596 337 | ||
3710160 | О160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 727 930 | 727 930 | 396 000 | 25 300 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 737 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 930 | 727 930 | 396 000 | 25 300 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 737 130 | ||||||||||||
9100 | Дотації з місцевого бюджету | 1 211 200 | 1 211 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 200 | 1 211 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 200 | ||
3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 1 211 200 | 1 211 200 | 0 | 0 | 1 211 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 200 | 1 211 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 200 | |||||||||||||||||
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 448 007 | 448 007 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 648 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 007 | 448 007 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 648 007 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 448 007 | 448 007 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 648 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 007 | 448 007 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 648 007 | ||||||||||||||
Всього | 136 350 117 | 136 350 117 | 51 222 000 | 8 489 905 | 0 | 31 491 287 | 3 426 050 | 81 500 | 0 | 28 065 237 | 28 065 237 | 26 326 015 | 167 841 404 | 1 958 024 | 1 958 024 | 31 000 | 0 | 0 | -341 200 | 0 | 0 | 0 | -341 200 | -341 200 | -341 200 | 1 616 824 | 138 308 141 | 138 308 141 | 51 253 000 | 8 489 905 | 0 | 31 150 087 | 3 426 050 | 81 500 | 0 | 27 724 037 | 27 724 037 | 25 984 815 | 169 458 228 | |||
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету | 55 769 400 | 55 769 400 | 23 624 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 769 400 | 0 | 0 | -88 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 769 400 | 55 769 400 | 23 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 769 400 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок дотації з державного бюджету | 5 165 140 | 5 165 140 | 1 040 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 165 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 165 140 | 5 165 140 | 1 040 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 165 140 |
Додаток 8 | ||||
до рішення сесії 7 скликання Тростянецької міської ради | ||||
№ від 16.03.2018 року | ||||
Перелік | ||||
фінансування об’єктів з бюджету міської ради | ||||
на “Організація благоустрою населених пунктів” на 2018 рік | ||||
Статті видатків | Планова вартість грн. |
зміни | Планова вартість з урахуванням змін грн. |
|
Видатки благоустрою міста за погодженням з квартальними комітетами (поточний ремонт доріг та тротуарів, грейдування та підсипка доріг щебнем, поточний ремонт та чищення шахтних колодязів, зрізування дерев), із них: | 2 557 750 | 0 | 2 557 750 | |
видатки за погодженням з квартальними комітетами по місту | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
видатки за погодженням з Кам‘янським квартальним комітетом | 847 750 | 847 750 | ||
видатки за погодженням з Зарічанським квартальним комітетом | 660 000 | 660 000 | ||
Код 2210 Предмети, атеріали, обладнання та інвентар | 670 000 | 0 | 670 000 | |
Придбання фасадної фарби для Круглого двору | 40 000 | 40 000 | ||
Придбання фарби та інших матеріалів для розмітки вулиць | 35 000 | 35 000 | ||
Придбання світильників та ламп, двотарифних лічильників та інше | 195 000 | 195 000 | ||
Придбання сітчастих та металевих контейнерів для роздільного збору ТПВ | 70 000 | 70 000 | ||
Придбання огорожі | 100 000 | 100 000 | ||
Придбання каналізаційних люків, кришки | 30 000 | 30 000 | ||
Придбання ящіків для квітів та дерев | 30 000 | 20 000 | 50 000 | |
придбання квітів та зелених насаджень | 100 000 | 100 000 | ||
Придбання піску для посипання доріг піщаною сумішшю | 20 000 | 20 000 | ||
Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.) | 100 000 | -20 000 | 80 000 | |
Придбання комплектуючих для дорожніх знаків (труби та знаки) | 40 000 | 40 000 | ||
Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них | 40 000 | 40 000 | ||
Код 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 8 056 550 | 500 000 | 8 556 550 | |
Поточний ремонт доріг та тротуарів: | 0 | |||
внутрішньодворових дороги по вул. Машинобудівна, 16а, 20 | 135 130 | 135 130 | ||
внутрішньодворових дороги по вул. Відродження, 4, 2а | 195 000 | 195 000 | ||
внутрішньодворових дороги по вул. Л.Татаренка, 3 а | 190 000 | 190 000 | ||
внутрішньодворових дороги по вул. Л.Татаренка, (квадрат) | 199 600 | 199 600 | ||
поточний (ямковий) ремонт доріг по вул. Кузьми Скрябіна, Миру, Б.Хмельницького, Заводська, Кеніга та інші | 195 000 | 195 000 | ||
поточний ремонт заїзду на вул. Катерини Левадної, Борисенка | 180 000 | 180 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Зарічна | 199 000 | 199 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Лісна | 80 000 | 80 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Пам‘яті | 80 000 | 80 000 | ||
поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Луніна, Гришина | 100 000 | 100 000 | ||
поточний (ямковий) ремонт дороги напрямок села Люджа - Кам‘янка | 500 000 | 500 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Грушевського | 100 000 | 100 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Набережна | 100 000 | 100 000 | ||
поточний ремонт дороги по пл. 40-Армії | 60 000 | 60 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького, Підлісна | 190 000 | 190 000 | ||
поточний ремонт заїзду на вул. Козацька | 100 000 | 100 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Трикутна | 60 000 | 60 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Благовіщенська, Вознесенська | 150 000 | 150 000 | ||
поточний ремонт дороги по вул. Енергетиків | 190 000 | 190 000 | ||
поточний ремонт стоянки біля ДНЗ "Калинка" (плитка) | 115 000 | 115 000 | ||
поточний ремонт дороги на перехресті вул. Олексія Братушки | 100 000 | 100 000 | ||
поточний ремонт стоянки по вул. Вознесенська (біля храму) | 120 000 | 120 000 | ||
поточний ремонт тротуару по вул. Благовіщенська 36-40 | 60 000 | 60 000 | ||
поточний ремонт тротуару по вул. Л.Татаренка вздовж ДНЗ "Калинка" | 35 000 | 35 000 | ||
поточний ремонт тротуару по вул. Миру (біля міської ради) | 40 000 | 40 000 | ||
Поточний ремонт тротуару по вул. Калініна (стадіон) | 55 000 | 55 000 | ||
поточний ремонт тротуару по вул. Вознесенська (від маг."Росинка" до ЗОШ № 1, біля зупинки ЗОШ №1) | 147 700 | 147 700 | ||
поточний ремонт стоянки по вул. Л.Татаренка (вхід в парк) | 195 000 | 195 000 | ||
Влаштування підпірної стінки по провул. Комарова | 20 000 | 20 000 | ||
Влаштування підпірної стінки по провул. Радіщева, 34 | 20 000 | 20 000 | ||
Поточний ремонт пішохідних містків, парканів, лавочок, малих архітектурних форм їх встановлення та благоустрій | 100 000 | 100 000 | ||
Поточний ремонт прибудинкових та спортивних майданчиків, їх встановлення та благоустрій | 50 650 | 50 650 | ||
Поточний ремонт, встановлення та демонтаж огорожі | 50 000 | 50 000 | ||
Поточний ремонт головного будинку садиби Л.Є. Кеніга | 50 000 | 50 000 | ||
Поточний ремонт Круглого двору | 50 000 | 50 000 | ||
Чищення канав | 20 000 | 20 000 | ||
Озеленення міста, косіння трави, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями | 190 000 | 190 000 | ||
Встановлення дорожніх знаків | 10 000 | 10 000 | ||
Розмітка вулиць | 70 000 | 70 000 | ||
Фінансування робіт по ліквідації стихійних явищ та наслідків надзвичайної ситуації (підтоплення, пожежі та інше) | 10 000 | 10 000 | ||
Благоустрій парку ім. Чайковського та парку біля Благовіщенської цервки (тротуар, лавки, столи, фонарі та інше) | 100 000 | 100 000 | ||
Благоустрій місць відпочинку в урочищі Нескучне, на р.Боромля, озеро Сажалка | 150 000 | 150 000 | ||
Благоустрій меморіалів та пам`ятників | 30 000 | 30 000 | ||
Поточний ремонт декоративного підсвічення пам`яток архітектури | 80 000 | 80 000 | ||
Обслуговування та влаштування міських туалетів | 10 000 | 10 000 | ||
Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга | 40 000 | 40 000 | ||
Послуги по утриманю в належному стані світлофорного об`єкта на перехресті вул. Набережна-Благовіщенська-Олексія Братушки та Вознесенська-Грушевського-Л.Татаренка | 20 000 | 20 000 | ||
Встановлення камер відеоспостереження по місту та облаштування покриття WI-FI інтернетом | 53 470 | 53 470 | ||
Роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | 900 000 | 900 000 | ||
Вивезення сміття | 370 000 | 370 000 | ||
Роботи з утримання місць поховань | 350 000 | 350 000 | ||
Роботи з утримання вулично-дорожньої мережі та зелених насаджень | 950 000 | 950 000 | ||
Утримання та обслуговування в належному стані меморіалу "Недоспівана пісня" ("Вічний вогонь") | 3 000 | 3 000 | ||
Роботи з утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | 100 000 | 100 000 | ||
Роботи з утримання в чистоті доріг (посипання доріг піщаною сумішшю та інше) | 50 000 | 50 000 | ||
Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста | 8 000 | 8 000 | ||
Благоустрій мереж дощових каналізацій | 50 000 | 50 000 | ||
Благоустрій міського кладовища по вул. Пам‘яті (стела для прощання, сходи) | 100 000 | 100 000 | ||
Влаштування майданчиків для збирання ТПВ | 30 000 | 30 000 | ||
Благоустрій автобусних зупинок | 40 000 | 40 000 | ||
Благоустрій прибудинкових територій по вул. Татаренка (5а-9а-11а,7а) | 190 000 | 190 000 | ||
Благоустрій прибудинкових територій по вулицях міста | 150 000 | 150 000 | ||
Вилов бродячих тварин | 30 000 | 30 000 | ||
Встановлення трибуни біля спортивних майданчиків в парку ім. Чайковського (волейбол, баскетбол) | 150 000 | 150 000 | ||
Облаштування міського полігону ТПВ (освітлення, огорожа, майданчик для зберігання та сортування вторинної сировини) | 20 000 | 20 000 | ||
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 30 000 | 30 000 | ||
Встановлення бортового каменю (бюрдюр) по вул. Вознесенська, Благовіщенська та інші | 40 000 | 40 000 | ||
Код 2273 Оплата електроенергії | 600 000 | 0 | 600 000 | |
Відшкодування за зовнішнє освітлення вулиць міста | 600 000 | 600 000 | ||
Код 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 52 000 | 0 | 52 000 | |
Придбання та монтаж елементів примусового зменшення швидкості (К.Скрябіна , Л.Кеніга, Л.Татаренка, Машинобудівна) | 52 000 | 52 000 | ||
Код 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів | 649 350 | 0 | 649 350 | |
Придбання обладнання, що підлягає встановленню ("Альтанки" в парк ім. Чайковського, виготовлення металевих та дерев"яних конструкцій, фігури з пластика) | 450 000 | 450 000 | ||
Придбання дитячих та спортивних майданчиків | 199 350 | 199 350 | ||
Код 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | 930 980 | 0 | 930 980 | |
Капітальний ремонт спортивного майданчику (тенісного корту в парку ім. Чайковського) | 480 980 | 480 980 | ||
Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 450 000 | 450 000 | ||
Всього | 13 516 630 | 500 000 | 14 016 630 | |
Секретар ради ______________ Н.А. Ковальова |
Пояснювальна записка | |||||||
До проекту рішення Тростянецької міської ради від 16.03.2018 року «Про внесення змін до рішення 2 сесії 7 скликання (друге пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 101 від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» |
|||||||
Відповідно до статей 77,78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Тростянецької районної ради від 02.02.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», вносяться зміни: |
|||||||
Доходну частину загального фонду міського бюджету збільшено у сумі 1 616 824 грн., в тому числі: - Інші субвенції з місцевого бюджету на суму 1365073 грн. - Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 208 800 грн. |
|||||||
- Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 42951 грн. | |||||||
ВИДАТКИ | |||||||
За рахунок передачі міжбюджетних трансфертів з районного бюджету та Боромлянської ОТГ збільшено на суму 1 195 331 грн. | |||||||
ЦРЛ | Амбулаторії | ФАПи | архів | ||||
Боромлянська ОТГ | 962 000 | 42 951 | |||||
Люджа (придбання матер для пот ремонту та підключ інтернет) | 28 000 | ||||||
Станова | 16 200 | ||||||
Ніцаха | 56 180 | ||||||
Дернова | 27 000 | ||||||
Криничне | 27 000 | ||||||
Мартиновка | 36 000 | ||||||
Разом | 962 000 | 28 000 | 162 380 | 42 951 | |||
За рахунок передачі міжбюджетних трансферту з обласного бюджету збільшено на суму 421 493 грн. | |||||||
Сума | |||||||
На придбання сучасної мобільної сцени | 100 000 | ||||||
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 112 693 | ||||||
Реалізація проекту "Нова українська школа" на придбання персонального комп‘ютера / ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи | 208 800 | ||||||
Перерозподіл видатків в межах кодів функціональної класифікації | |||||||
Звідки знімаються | Сума | Куди направляються | Сума | ||||
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | |||||||
Заробітна плата на нарахування на оплату праці | -158520 | ||||||
Всього зменшено на суму 158520 грн. | |||||||
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами | |||||||
Заробітна плата на нарахування на оплату праці | 158520 | ||||||
Всього збільшено на суму 158520 грн. | |||||||
Організація благоустрою населених пунктів | |||||||
Придбання МАФ (лавок, урни, фігури та ін.) | -20000 | Придбання ящіків для квітів та дерев | 20000 | ||||
Поточний ремонт дороги (ямковий) напрямок села Люджа - Кам‘янка | 500000 | ||||||
Всього збільшено на суму 500000 грн. | |||||||
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | |||||||
Фін підтрика КП "Лісгосп" | -100000 | Фін підтрика ДП "Елегія" (меблі та постільна білизна) | 10000 | ||||
Всього зменшено на суму 90 000 грн. | |||||||
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | |||||||
Поповнення статутного фонду ДП "Готель Тростянець" (техніка) | -10000 | Поповнення статутного фонду КП "ТКС" (придбання автобусу) | 1175930 | ||||
Поповнення статутного фонду КП "ТРК" (придбання обладнання) | 100000 | ||||||
Всього збільшено на суму 1265930 грн. | |||||||
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | |||||||
Будівництво спортивних та розважальних майданчиків в парку ім.Чайковського (майданчик для гри у волейбол) | 56000 | ||||||
Всього збільшено на суму 56000 грн. | |||||||
Будівництво об‘єктів житлово-комунального господарства | |||||||
Будівництва мережі вуличного освітлення по вул. Зоряна, Куца, Остапа Вишні, Академіка Погребняка, Лісна (співфінансування) | -129000 | Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Комунальна, Грабовського, Тімірязєва, Л. Українки, Луніна в м. Тростянець Сумської області (КТП № 78) | 63000 | ||||
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Чорногірська, Чорновола, Пролетарська, З. Лучко, Жовтнева, пров. Жовтневий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 12) | -40000 | Реконструкція водопроводу по вул. Нескучанська та вул. Гурського | 10000 | ||||
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Залізнична, Славгородська, Шевченка, Будівельна, Гришина, Нахімова, Коцюбинського, Кутузова, пров. Славгородський, Луніна, Кутузова в м. Тростянець Сумської області (КТП № 79) | -40000 | ||||||
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Ватутіна, 1 Травня, Садова, Мічуріна, Разіна, Гришина, пров. 1 Травня, Разіна, Пугачова, Тихий в м. Тростянець Сумської області (КТП № 245) | -40000 | ||||||
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Островського, Грушевського, Гагаріна, Чайковського, Л. Толстого, Маяковського в м. Тростянець Сумської області (КТП № 316) | -40000 | ||||||
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Докучаєва, Кошового, Дачна, Сосновий бір, Героїв Крут, І. Ярмош, пров. Сосновий бір в м. Тростянець Сумської області (КТП № 355) | -40000 | ||||||
Всього зменшено на суму 256 000 грн. | |||||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||
Будівництво автомобільної дороги комунального значення по м. Тростянець (від вул. Підлісна до ПК5+32) (співфінансування 10%) | -426 030 | ||||||
Будівництво автомобільної дороги комунального значення по с. Кам‘янка Тростянецького району Сумської області (від вул. Садова до ПК19+11) (співфінансування 10%) | -1 264 900 | ||||||
Всього зменшено на суму 1 690 930 грн. | |||||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||
Капітальний ремонт та придбання обладнання довгострокового користування для центру реабілітації людей похилого віку | -300000 | ||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (апарат відділу освіти) | |||||||
Поточний ремонт приміщення | 100000 | ||||||
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | |||||||
Поточний ремонт приміщення ПДтаЮ | 100000 | ||||||
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | |||||||
Капітальний ремонт (утеплення бокової стіни) музичної школи | 275000 | ||||||
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | |||||||
Поточний ремонт підлоги спортзал "Локомотив" | 40000 | ||||||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров‘я | |||||||
Програма "Медичні кадри" | -84517 | ||||||
Інші програми та заходи у сфері освіти | |||||||
Програма "Медичні кадри" | 84517 | ||||||
Начальник фінансового управління | А.М. Калініченко |